(原標題: 記賬公司財稅人員與報稅員交接的工作流程)
記賬公司財稅人員與報稅員交接的工作流程
一、廣州記賬公司與報稅員交接知識條件
1、負責公司日常稅務核算,依法進行納稅申報,資料整理;
2、及時了解有關稅收立法和稅務申報方面的調整及變化;
3、分析研究相關的稅收法規,進行合理稅收籌劃,最大限度降低公司納稅成本;
4、處理公司的與稅務相關的突發事件;
5、協調與政府部門的工作關系;
二。申報納稅稅種及時間
小規模納稅人增值稅:每月1—20日
企業季度所得稅 :每季度終了后15日內
外資企業季度所得稅 :每季度終了后15日內
內資企業所得稅年度申報:年度終了后4個月內
消費稅:每月 1—10 日
一般情況下納稅人應按月進行納稅申報,申報期為次月1日起至10日止,遇最后一日為法定節假日的,順延1日;在每月1日至10日內有連續3日以上法定休假日的,按休假日天數順延。
若納稅人逾期繳納稅款,稅務局將按規定加收滯納金。若納稅人逾期申報,須到征收大廳接受處罰。
三。納稅申報備查資料
1. 已開具的增值稅專用發票和普通發票存根聯;
2. 符合抵扣條件并且在本期申報抵扣的增值稅專用發票抵扣聯;
3. 海關進口貨物完稅憑證、運輸發票、購進農產品普通發票及購進廢舊物資普通發票的復印件;
4. 收購憑證的存根聯或報查聯;
5. 代扣代繳稅款憑證存根聯;
6. 主管稅務機關規定的其他備查資料。
備查資料是否需要在當期報送,由各省級國家稅務局確定。
四。每月辦稅人員必做的工作
(一)增值稅專用發票的領購,——企業發生銷售業務——在稅控系統中開具增值稅專用發票(銷項)或開具普通發票。
據所知,廣州正穗的會計團隊非常不錯!!
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