(原標(biāo)題: 小規(guī)模納稅人找正穗代理記賬要多少錢?)
小規(guī)模納稅人找正穗代理記賬要多少錢?小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理流程是怎樣的?下面是正穗代理記賬小編為大家?guī)淼男∫?guī)模納稅人的賬務(wù)處理流程,歡迎閱讀。正穗代理記賬價(jià)格可以參考我們官網(wǎng)(www.zilovisoko.com/),具體咨詢正穗顧問,最佳!!
1. 房租水電(必須有發(fā)票才能入賬)
借:管理費(fèi)用-房租/水電
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2. 銷售收入
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模不分進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng))
3. 銀行對(duì)賬單(小規(guī)模可做可不做)
包括:存款、取現(xiàn)、收付款、利息、費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、社保等(都有逐筆登記)
銀行對(duì)賬單和企業(yè)日記賬借貸方向是相反的。
4. 付上月稅費(fèi)(上月有計(jì)提,沒有免稅時(shí),這個(gè)月才做)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
5. 支付社保(當(dāng)不知道單位支付多少,個(gè)人支付多少時(shí)按3/7分,單位70%,個(gè)人30%)
借:管理費(fèi)用-社保(單位支付)
其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人支付)
貸:銀行存款
6. 計(jì)提本月3大附加稅(根據(jù)這個(gè)季度的增值稅計(jì)提)
([季報(bào)]前2月不做,第3個(gè)月匯總做計(jì)提)
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/地方教育
7. 計(jì)提印花稅(每月計(jì)提)
借:管理費(fèi)用-印花稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
8. 免稅收入(減免的部分,已達(dá)到起征點(diǎn)不需要做,未達(dá)起征點(diǎn)則要做。季度最后一個(gè)月做)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/地方教育
貸:營(yíng)業(yè)外收入
9. ⑴.支付上月工資(無社保)
借:應(yīng)付工資
貸:庫存現(xiàn)金
⑵.計(jì)提本月工資(無社保)
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付工資
1)支付上月工資(有社保)
借:應(yīng)付工資
貸:其他應(yīng)收款-社保(把上月代交的社保扣出來)
庫存現(xiàn)金
2)計(jì)提本月工資(有社保)
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付工資
3)直接支付工資
借:管理費(fèi)用-工資
貸:庫存現(xiàn)金
10. 購進(jìn)商品(有發(fā)票時(shí))
借:庫存商品
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)收賬款
暫估購進(jìn)商品(沒有發(fā)票時(shí))
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估款
11. 支付各種費(fèi)用(加油費(fèi)、路橋費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等)
(一般外賬沒有劃分的那么清楚,都是放在管理費(fèi)用里)
借:管理費(fèi)用-費(fèi)用明細(xì)
貸:庫存現(xiàn)金
12. 計(jì)提上一年企業(yè)所得稅年度清繳(每年4月計(jì)提,5月上交報(bào)告)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
13. 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
14. 先過賬,再計(jì)提本季度企業(yè)所得稅(3、6、9、12月才做這筆分錄,4、7、10、1月交稅)(利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)時(shí)不用交所得稅,所以也不用計(jì)提)
借:所得稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
15. 先過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤(rùn)
借:本年利潤(rùn)
貸:成本/費(fèi)用/支出
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