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資深會計為公司做會計分錄最詳細解答

時間:2017-11-15 17:54:00   來源:    閱讀次數(shù):

(原標題: 資深會計為公司做會計分錄最詳細解答)

 資深會計為公司做會計分錄肯定有她們的督導見解,以及實際記賬經(jīng)驗!

下面廣州財稅公司、記賬報稅公司資深會計給給為財務人員說說做會計分錄的要點!

  1、做日常費用類分錄:

  借:企業(yè)管理費

  貸:現(xiàn)金(發(fā)票上寫明現(xiàn)金付訖的)

  借:企業(yè)管理費

  貸:銀行存款 (發(fā)票有跟銀行匯款單的)

  借:企業(yè)管理費

  貸:其他應付款 (發(fā)票上寫未付款的)

  2、做工資單類:一般是付現(xiàn)金,

  借:企業(yè)管理費

  貸:現(xiàn)金

  借:企業(yè)管理費

  貸:銀行存款

  3、做無發(fā)票銀行轉(zhuǎn)帳匯入單:

  這些一般是單獨的一張銀行匯入轉(zhuǎn)賬單,可根據(jù)上面寫明的性質(zhì)分三類。

  (1)已銷售的(已開出發(fā)票并做了賬的),做分錄:

  借:銀行存款

  貸:應收貨款---某單位

  (2)屬末開發(fā)票的未銷售的,做分錄:

  借:銀行存款

  貸:預收貨款---某單位

  (3)屬于其他事項匯入的轉(zhuǎn)帳單的,做分錄:

  借:銀行存款

  貸:其他應付款—某單位

  (備注:在會計中,一般是與主要業(yè)務往來的用的是“應收賬款”和“應付賬款”,與其他單位不是主要業(yè)務往來的都用“其他應收款”和“其他應付款”以此區(qū)別主營業(yè)務往來賬便于報表分析。

  4、做無發(fā)票銀行轉(zhuǎn)帳匯出單:這些一般是單獨的一張銀行匯出轉(zhuǎn)賬單,可根據(jù)上面寫明的性質(zhì)分三類。

  1)已購入的(以前已收到發(fā)票的并做了帳的),做分錄:

  借:應付貨款---某單位

  貸:銀行存款

  2)屬末收到發(fā)票的購貨款,做分錄:

  借:預付賬款(要事先在賬簿上查明該單位是否以前在帳上已設有往來賬,如有就用這個相應的科目。)

  貸:銀行存款

  3)屬于其他事項匯出的轉(zhuǎn)帳單的,做分錄:

  借:其他應收款—某單位(同樣要事先在賬簿上查明該單位是否以前在帳上已設有往來賬,如有就用這個相應的科目。)

  貸:銀行存款

  5、做稅單類:稅單類,要看稅單上交的是什么稅種:一般分四種稅,一種是直接計入費用的稅,如:印花稅,城建稅、教育附加費等。一種是直接計入商品或服務成本的稅,如:營業(yè)稅、一種是發(fā)票額計征的稅如:增值稅,一種是不計入經(jīng)營成本的稅:所得稅。

  1)交印花稅:

  借:企業(yè)管理費

  貸:現(xiàn)金(或銀行存款)

  2)交城建稅及教育附加:

  借:企業(yè)管理費---城建稅 (多欄)

  貸:銀行存款

  3)交增值稅:

  借:應交稅金----增值稅

  貸:銀行存款

  4)交所得稅:

  借:應付利潤----所得稅

  貸:銀行存款

  6、做現(xiàn)金與銀行存款的提存:

  1)從銀行提現(xiàn)金的做:

  借:庫存現(xiàn)金

  貸:銀行存款,摘要:提取現(xiàn)金

  2)現(xiàn)金存入銀行戶頭的:

  借:銀行存款

  貸:庫存現(xiàn)金

  7、做采購時的發(fā)票:

  1)款已付:后有跟相對應銀行付款單或發(fā)票背面寫現(xiàn)金付訖的,做:

  借: 庫存商品

  借: 應交稅金---增值稅

  貸: 銀行存款 (現(xiàn)金)

  2)款未匯: 只有一張發(fā)票和入庫單.

  借: 庫存商品

  借: 應交稅金---增值稅

  貸: 應付賬款 ----甲單位

  8、做銷售時的發(fā)票:

  1)款已收,后跟相對應的銀行入款單,或背面寫現(xiàn)金付訖

  借:銀行存款

  貸:銷售收入

  貸:應交稅金

  如筆數(shù)不多的話,可隨著出庫單做結轉(zhuǎn)成本分錄:

  借:銷售成本

  貸:庫存商品

  2)款未收的,只有一張發(fā)票生出庫單的做分錄:

  借:應收賬款

  貸:銷售收入

  貸:應交稅金

  借:銷售成本

  貸:庫存商品

  9、結轉(zhuǎn)銷售成本:如果銷售很多,可以把所有的本月銷售出庫的出庫單合在一起一次做銷售成本結轉(zhuǎn)做分錄:

  借:銷售成本

  貸: 庫存商品

  10、建立丁字形帳戶

  11、做每月的稅務申報表:在未做成本結轉(zhuǎn)工作之前,因為在已做的丁字形帳中的本月銷售收入合計數(shù)確定了。可以以此做稅務申報表,但季末要做的所得稅申報表要等應交利潤核定完后,根據(jù)累計的本年利潤,才能確定應交所得稅額。

  12、 結轉(zhuǎn)成本會計分錄:當所有原始憑證都已做了會計分錄,并都過渡到丁字形帳戶并做了借貸方合計后,現(xiàn)在開始做的是成本結轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)帳的會計分錄。先根據(jù)有關規(guī)定提足本月有關稅費,再把所有過渡性的“資產(chǎn)”如“企業(yè)管理費”“財務費用”“銷售成本”和過渡性的“負債”如:銷售收入等余額結為零。



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