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公司納稅的記賬報稅所需流程、額度與需要注意的問題

時間:2019-01-14 13:57:00   來源:    閱讀次數(shù):

(原標(biāo)題: 公司納稅的記賬報稅所需流程、額度與需要注意的問題)


 

公司納稅的記賬報稅所需流程、額度與需要注意的問題-廣州正穗整理!

 

如何區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人?

  銷售額(不含稅)超過如下標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè),將被強制認(rèn)定為一般納稅人。

  1. 生產(chǎn)型企業(yè):連續(xù)12個月銷售額(不含稅)超過50萬;

  2. 貿(mào)易型企業(yè):連續(xù)12個月銷售額(不含稅)超過80萬;

  3. 服務(wù)型企業(yè):連續(xù)12個月銷售額(不含稅)超過500萬;

  為達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)的納稅人,滿足如下兩個條件,也可申請成為一般納稅人,

  1. 會計核算健全,能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的;

  2. 有實際經(jīng)營地址。

  法規(guī)依據(jù):根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第三條的規(guī)定,納稅人分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。應(yīng)稅行為的年應(yīng)征增值稅銷售額(以下稱應(yīng)稅銷售額)超過財政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人為一般納稅人,未超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人為小規(guī)模納稅人。其中:年應(yīng)稅銷售額標(biāo)準(zhǔn)為500萬元(含本數(shù))。 根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第四條的規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額未超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人,會計核算健全,能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的,可以向主管稅務(wù)機關(guān)辦理一般納稅人資格登記,成為一般納稅人。會計核算健全,是指能夠按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設(shè)置賬簿,根據(jù)合法、有效憑證核算。
 

 

  小規(guī)模納稅人增值稅征收率是多少?

  小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%。

基本戶和納稅戶是不是同一個賬戶?

  "可以是一個賬戶,也可以不是一個賬戶; 納稅賬戶是稅務(wù)局指定的專為企業(yè)扣款的銀行賬戶,企業(yè)也可以將基本賬戶設(shè)置成為納稅扣款戶。"

  納稅人的哪些進項稅額可以抵扣?

  一、購進貨物支付的增值稅

  二、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)支付的增值稅

  三、購買無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)支付的增值稅

  企業(yè)所得稅什么時候交?

  《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條規(guī)定:企業(yè)所得稅分月或分季度預(yù)繳,企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報表,預(yù)繳稅款;企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。

  公司是小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅是怎么計算的?

  小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為適用簡易計稅方法計稅。 應(yīng)納稅額=(不含稅)銷售額×征收率 公式中的銷售額應(yīng)為不含增值稅額、含價外費用的銷售額。 (不含稅)銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率)。

  小規(guī)模納稅人,享受月度3萬以內(nèi)的增值稅減免部分計入營業(yè)外收入,要并入利潤交企業(yè)所得稅嗎?

  企業(yè)符合小型微利企業(yè)條件時,按實際減免的稅款,這部分補貼收入計入營業(yè)外收入—補貼收入 。

什么是納稅申報期限?

  納稅申報期限是指稅收法律、法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機關(guān)依照稅收法律、法規(guī)的規(guī)定確定的納稅人、扣繳義務(wù)人向稅務(wù)機關(guān)辦理申報和納稅的最后期限。

什么叫納稅人管理碼,如何查詢企業(yè)的納稅人管理碼?

  納稅人管理碼,又常被稱為納稅人代碼、電腦編碼等,納稅人管理碼屬于稅務(wù)局內(nèi)部管理代碼,是他們稅務(wù)系統(tǒng)的一個編號。

 


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