(原標(biāo)題: 代辦企業(yè)所得稅的稅前扣除記賬公司怎么做的)
代理記賬當(dāng)中的企業(yè)所得稅的稅前扣除可以說(shuō)是企業(yè)所得稅最核心的問題,代辦企業(yè)所得稅的稅前扣除記賬公司怎么做的?正穗代理記賬公司會(huì)計(jì)覺得,在判斷一項(xiàng)費(fèi)用能否稅前扣除,有如下幾個(gè)方面的關(guān)注點(diǎn):
掌握扣除的基本原則。原則是稅前扣除本質(zhì)性的東西,一些有明確扣除標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,企業(yè)往往不難判斷,但對(duì)一些缺乏明確規(guī)定似是而非的項(xiàng)目,我們往往需要根據(jù)原則來(lái)加以判斷。企業(yè)所得稅的稅前扣除,大致有如下幾條原則:
(1)真實(shí)性原則。企業(yè)發(fā)生的支出,應(yīng)當(dāng)確實(shí)已經(jīng)實(shí)際發(fā)生,證明支出發(fā)生的憑據(jù)也是真實(shí)有效的。
(2)合法性原則,扣除項(xiàng)目要符合稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,當(dāng)企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理辦法與稅收法律、法規(guī)的規(guī)定不一致時(shí),應(yīng)當(dāng)依照稅收法律、法規(guī)的規(guī)定計(jì)算;稅收方面沒有明確規(guī)定的,在不違反稅前扣除原則的前提下,可以按國(guó)家財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)規(guī)定計(jì)算。各類扣除憑證特別是發(fā)票,其來(lái)源、形式等都要符合稅收法規(guī)規(guī)定。
(3)相關(guān)性原則。有關(guān)支出應(yīng)與企業(yè)取得的收入直接相關(guān),即企業(yè)發(fā)生的支出能直接帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的流入或者可預(yù)期經(jīng)濟(jì)利益的流入。
(4)合理性原則。有關(guān)支出應(yīng)當(dāng)是必要和正常的支出,其計(jì)算和分配的方法符合一般經(jīng)營(yíng)常規(guī)和慣例。
(5)確定性原則。有關(guān)支出的金額必須是確定的,能夠可靠地計(jì)量而不是估計(jì)、可能的支出,或有支出不能在稅前扣除。
(6)劃分收益性支出與資本性支出的原則。收益性支出在發(fā)生當(dāng)期直接扣除,資本性支出應(yīng)當(dāng)分期扣除或者計(jì)入有關(guān)資產(chǎn)成本,不得在發(fā)生當(dāng)期直接扣除。此外,代理記賬公司給企業(yè)做賬除稅法有特殊規(guī)定外,實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)支出不得重復(fù)扣除。
(7)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。除另有規(guī)定外,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。同時(shí)代理記賬公司應(yīng)輔之配比性原則,企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)支出應(yīng)在應(yīng)配比或應(yīng)分配的當(dāng)期申報(bào)扣除,不得提前或滯后。
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